Личный блог акима

Навигация

Фотогалерея

Баннеры

Исполнение бюджета

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджетных программ и уполномоченными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
органами по исполнению бюджета,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
утвержденным приказом Министра финансов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Республики Казахстан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от 2 декабря 2016 года № 630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет об исполнении бюджета 
на 01.10.2017 года
Периодичность
 
 
 
месячная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единица измерения
 
 
тыс.тенге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период
Принятые обязательства
Неоплаченные обязательства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), %
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам
по обязательствам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
Поступления
6143403
6333676
6333676
5060084
 
 
 
5100736,475
100,8033953
80,53358705
1
 
 
 
 
 
Налоговые поступления
283 514,0
409 528,0
409 528,0
286 265,0
 
 
 
301 996,2
105,5
73,7
2
 
 
 
 
 
Неналоговые поступления
4 915,0
6 757,0
6 757,0
5 953,0
 
 
 
7 562,0
127,0
111,9
3
 
 
 
 
 
Поступления от продажи основного капитала
4 492,0
9 636,0
9 636,0
9 636,0
 
 
 
11 576,7
120,1
120,1
4
 
 
 
 
 
Поступления трансфертов
5 528 774,0
5 555 234,0
5 555 234,0
4 434 871,0
 
 
 
4 434 871,0
100,0
79,8
 
 
 
01
 
 
Целевые текущие трансферты
852 376,0
909 697,0
909 697,0
718 494,0
 
 
 
718 494,0
100,0
79,0
 
 
 
02
 
 
Целевые трансферты на развитие
443 638,0
412 777,0
412 777,0
252 925,0
 
 
 
252 925,0
100,0
61,3
 
 
 
03
 
 
Субвенции
4 232 760,0
4 232 760,0
4 232 760,0
3 463 452,0
 
 
 
3 463 452,0
100,0
81,8
5
 
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
25 020,0
25 020,0
25 020,0
18 765,0
 
 
 
17 229,0
91,8
68,9
7
 
 
 
 
 
Поступления займов
296 688,0
296 688,0
296 688,0
296 688,0
 
 
 
296 688,0
100,0
100,0
8
 
 
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
30 813,0
30 813,0
7 906,0
 
 
 
30 813,5
389,7
100,0
 
 
 
 
 
 
Расходы
6 143 403,0
6 333 676,0
6 333 676,0
4 804 499,0
5 463 046,0
5 247 913,2
452 332,9
4 795 580,3
99,8
75,7
01
 
 
 
 
 
Государственные услуги общего характера
404 360,0
431 274,0
432 755,0
327 907,0
358 966,0
339 882,1
13 040,2
326 841,9
99,7
75,5
02
 
 
 
 
 
Оборона
3 041,0
18 041,0
18 041,0
16 079,0
16 845,0
16 361,8
294,6
16 067,2
99,9
89,1
04
 
 
 
 
 
Образование
3 985 657,0
4 013 243,0
4 013 243,0
3 060 089,0
3 304 979,0
3 240 413,6
180 818,3
3 059 595,3
100,0
76,2
06
 
 
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
321 466,0
449 357,0
449 357,0
297 566,0
425 637,0
352 291,9
56 538,2
295 753,8
99,4
65,8
07
 
 
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
729 084,0
713 576,0
714 675,0
539 389,0
706 033,0
685 592,4
150 253,6
535 338,7
99,2
74,9
08
 
 
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
155 770,0
164 087,0
164 087,0
127 396,0
148 468,0
145 107,4
17 852,0
127 255,5
99,9
77,6
10
 
 
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
241 660,0
250 047,0
250 047,0
206 535,0
242 616,0
236 843,2
30 354,2
206 489,0
100,0
82,6
11
 
 
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
21 370,0
22 990,0
22 990,0
19 540,0
20 011,0
19 700,8
242,9
19 457,9
99,6
84,6
12
 
 
 
 
 
Транспорт и коммуникации
119 605,0
96 769,0
96 769,0
94 444,0
95 809,0
95 432,1
1 176,4
94 255,6
99,8
97,4
13
 
 
 
 
 
Прочие
55 418,0
60 413,0
57 833,0
48 191,0
54 823,0
48 926,4
1 762,4
47 164,0
97,9
81,6
15
 
 
 
 
 
Трансферты
80 952,0
88 858,0
88 858,0
67 362,0
88 858,0
67 361,1
0,0
67 361,1
100,0
75,8
16
 
 
 
 
 
Погашение займов
25 020,0
25 021,0
25 021,0
1,0
1,0
0,5
0,0
0,5
50,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аким района                                                                                      Б.Алиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела финансов района                                               Б.Албанбекова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2017. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.

Исполнение бюджета

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджетных программ и уполномоченными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
органами по исполнению бюджета,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
утвержденным приказом Министра финансов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Республики Казахстан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от 2 декабря 2016 года № 630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отчет об исполнении бюджета 
на 01.10.2017 года
Периодичность
 
 
 
месячная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единица измерения
 
 
тыс.тенге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период
Принятые обязательства
Неоплаченные обязательства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), %
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам
по обязательствам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
Поступления
6143403
6333676
6333676
5060084
 
 
 
5100736,475
100,8033953
80,53358705
1
 
 
 
 
 
Налоговые поступления
283 514,0
409 528,0
409 528,0
286 265,0
 
 
 
301 996,2
105,5
73,7
2
 
 
 
 
 
Неналоговые поступления
4 915,0
6 757,0
6 757,0
5 953,0
 
 
 
7 562,0
127,0
111,9
3
 
 
 
 
 
Поступления от продажи основного капитала
4 492,0
9 636,0
9 636,0
9 636,0
 
 
 
11 576,7
120,1
120,1
4
 
 
 
 
 
Поступления трансфертов
5 528 774,0
5 555 234,0
5 555 234,0
4 434 871,0
 
 
 
4 434 871,0
100,0
79,8
 
 
 
01
 
 
Целевые текущие трансферты
852 376,0
909 697,0
909 697,0
718 494,0
 
 
 
718 494,0
100,0
79,0
 
 
 
02
 
 
Целевые трансферты на развитие
443 638,0
412 777,0
412 777,0
252 925,0
 
 
 
252 925,0
100,0
61,3
 
 
 
03
 
 
Субвенции
4 232 760,0
4 232 760,0
4 232 760,0
3 463 452,0
 
 
 
3 463 452,0
100,0
81,8
5
 
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
25 020,0
25 020,0
25 020,0
18 765,0
 
 
 
17 229,0
91,8
68,9
7
 
 
 
 
 
Поступления займов
296 688,0
296 688,0
296 688,0
296 688,0
 
 
 
296 688,0
100,0
100,0
8
 
 
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
30 813,0
30 813,0
7 906,0
 
 
 
30 813,5
389,7
100,0
 
 
 
 
 
 
Расходы
6 143 403,0
6 333 676,0
6 333 676,0
4 804 499,0
5 463 046,0
5 247 913,2
452 332,9
4 795 580,3
99,8
75,7
01
 
 
 
 
 
Государственные услуги общего характера
404 360,0
431 274,0
432 755,0
327 907,0
358 966,0
339 882,1
13 040,2
326 841,9
99,7
75,5
02
 
 
 
 
 
Оборона
3 041,0
18 041,0
18 041,0
16 079,0
16 845,0
16 361,8
294,6
16 067,2
99,9
89,1
04
 
 
 
 
 
Образование
3 985 657,0
4 013 243,0
4 013 243,0
3 060 089,0
3 304 979,0
3 240 413,6
180 818,3
3 059 595,3
100,0
76,2
06
 
 
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
321 466,0
449 357,0
449 357,0
297 566,0
425 637,0
352 291,9
56 538,2
295 753,8
99,4
65,8
07
 
 
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
729 084,0
713 576,0
714 675,0
539 389,0
706 033,0
685 592,4
150 253,6
535 338,7
99,2
74,9
08
 
 
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
155 770,0
164 087,0
164 087,0
127 396,0
148 468,0
145 107,4
17 852,0
127 255,5
99,9
77,6
10
 
 
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
241 660,0
250 047,0
250 047,0
206 535,0
242 616,0
236 843,2
30 354,2
206 489,0
100,0
82,6
11
 
 
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
21 370,0
22 990,0
22 990,0
19 540,0
20 011,0
19 700,8
242,9
19 457,9
99,6
84,6
12
 
 
 
 
 
Транспорт и коммуникации
119 605,0
96 769,0
96 769,0
94 444,0
95 809,0
95 432,1
1 176,4
94 255,6
99,8
97,4
13
 
 
 
 
 
Прочие
55 418,0
60 413,0
57 833,0
48 191,0
54 823,0
48 926,4
1 762,4
47 164,0
97,9
81,6
15
 
 
 
 
 
Трансферты
80 952,0
88 858,0
88 858,0
67 362,0
88 858,0
67 361,1
0,0
67 361,1
100,0
75,8
16
 
 
 
 
 
Погашение займов
25 020,0
25 021,0
25 021,0
1,0
1,0
0,5
0,0
0,5
50,0
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аким района                                                                                      Б.Алиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела финансов района                                               Б.Албанбекова