Личный блог акима

Навигация

Информация

Фотогалерея

Баннеры

Исполнение бюджета

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к Правилам составления и
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
представления бюджетной
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчетности государственными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учреждениями, администраторами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджетных программ и уполномоченными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
органами по исполнению бюджета,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
утвержденным приказом Министра финансов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Республики Казахстан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от 2 декабря 2016 года № 630
Отчет об исполнении бюджета 
на 01.01.2018 года
Периодичность
 
 
 
месячная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единица измерения
 
 
тыс.тенге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период
Принятые обязательства
Неоплаченные обязательства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), %
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам
по обязательствам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
Поступления
6 143 403,0
6 369 660,0
6 369 660,0
6 369 660,0
 
 
 
6 388 188,6
100,3
100,3
1
 
 
 
 
 
Налоговые поступления
283 514,0
405 577,0
405 577,0
405 577,0
 
 
 
418 295,4
103,1
103,1
2
 
 
 
 
 
Неналоговые поступления
4 915,0
13 716,0
13 716,0
13 716,0
 
 
 
14 194,0
103,5
103,5
3
 
 
 
 
 
Поступления от продажи основного капитала
4 492,0
10 666,0
10 666,0
10 666,0
 
 
 
13 928,6
130,6
130,6
4
 
 
 
 
 
Поступления трансфертов
5 528 774,0
5 587 180,0
5 587 180,0
5 587 180,0
 
 
 
5 587 180,0
100,0
100,0
 
 
 
01
 
 
Целевые текущие трансферты
852 376,0
999 866,0
999 866,0
999 866,0
 
 
 
999 866,0
100,0
100,0
 
 
 
02
 
 
Целевые трансферты на развитие
443 638,0
354 554,0
354 554,0
354 554,0
 
 
 
354 554,0
100,0
100,0
 
 
 
03
 
 
Субвенции
4 232 760,0
4 232 760,0
4 232 760,0
4 232 760,0
 
 
 
4 232 760,0
100,0
100,0
5
 
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
25 020,0
25 020,0
25 020,0
25 020,0
 
 
 
27 089,0
108,3
108,3
7
 
 
 
 
 
Поступления займов
296 688,0
296 688,0
296 688,0
296 688,0
 
 
 
296 688,0
100,0
100,0
8
 
 
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
30 813,0
30 813,0
30 813,0
 
 
 
30 813,5
100,0
100,0
 
 
 
 
 
 
Расходы
6 143 403,0
6 369 660,0
6 369 660,0
6 369 660,0
6 369 660,0
6 366 293,6
2 384,0
6 363 909,6
99,9
99,9
01
 
 
 
 
 
Государственные услуги общего характера
404 360,0
435 222,0
436 624,0
436 624,0
436 624,0
436 565,8
0,0
436 565,8
100,0
100,0
02
 
 
 
 
 
Оборона
3 041,0
16 693,0
16 693,0
16 693,0
16 693,0
16 692,5
0,0
16 692,5
100,0
100,0
04
 
 
 
 
 
Образование
3 985 657,0
4 085 466,0
4 085 466,0
4 085 466,0
4 085 466,0
4 085 459,3
2 384,0
4 083 075,3
99,9
99,9
06
 
 
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
321 466,0
442 819,0
442 819,0
442 819,0
442 819,0
442 008,2
0,0
442 008,2
99,8
99,8
07
 
 
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
729 084,0
652 277,0
653 376,0
653 376,0
653 376,0
650 916,3
0,0
650 916,3
99,6
99,6
08
 
 
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
155 770,0
164 792,0
164 792,0
164 792,0
164 792,0
164 779,6
0,0
164 779,6
100,0
100,0
10
 
 
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
241 660,0
258 928,0
260 742,0
260 742,0
260 742,0
260 730,8
0,0
260 730,8
100,0
100,0
11
 
 
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
21 370,0
22 975,0
22 975,0
22 975,0
22 975,0
22 973,0
0,0
22 973,0
100,0
100,0
12
 
 
 
 
 
Транспорт и коммуникации
119 605,0
97 159,0
97 159,0
97 159,0
97 159,0
97 157,6
0,0
97 157,6
100,0
100,0
13
 
 
 
 
 
Прочие
55 418,0
61 092,0
56 777,0
56 777,0
56 777,0
56 776,3
0,0
56 776,3
100,0
100,0
14
 
 
 
 
 
Обслуживание долга
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
49,7
0,0
49,7
99,3
99,3
15
 
 
 
 
 
Трансферты
80 952,0
103 128,0
103 128,0
103 128,0
103 128,0
103 127,1
0,0
103 127,1
100,0
100,0
16
 
 
 
 
 
Погашение займов
25 020,0
29 059,0
29 059,0
29 059,0
29 059,0
29 057,3
0,0
29 057,3
100,0
100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аким района                                                                                      Б.Алиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела финансов района                                               Б.Албанбекова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2018. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.

Исполнение бюджета

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к Правилам составления и
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
представления бюджетной
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчетности государственными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учреждениями, администраторами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджетных программ и уполномоченными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
органами по исполнению бюджета,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
утвержденным приказом Министра финансов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Республики Казахстан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от 2 декабря 2016 года № 630
Отчет об исполнении бюджета 
на 01.01.2018 года
Периодичность
 
 
 
месячная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единица измерения
 
 
тыс.тенге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период
Принятые обязательства
Неоплаченные обязательства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), %
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам
по обязательствам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
Поступления
6 143 403,0
6 369 660,0
6 369 660,0
6 369 660,0
 
 
 
6 388 188,6
100,3
100,3
1
 
 
 
 
 
Налоговые поступления
283 514,0
405 577,0
405 577,0
405 577,0
 
 
 
418 295,4
103,1
103,1
2
 
 
 
 
 
Неналоговые поступления
4 915,0
13 716,0
13 716,0
13 716,0
 
 
 
14 194,0
103,5
103,5
3
 
 
 
 
 
Поступления от продажи основного капитала
4 492,0
10 666,0
10 666,0
10 666,0
 
 
 
13 928,6
130,6
130,6
4
 
 
 
 
 
Поступления трансфертов
5 528 774,0
5 587 180,0
5 587 180,0
5 587 180,0
 
 
 
5 587 180,0
100,0
100,0
 
 
 
01
 
 
Целевые текущие трансферты
852 376,0
999 866,0
999 866,0
999 866,0
 
 
 
999 866,0
100,0
100,0
 
 
 
02
 
 
Целевые трансферты на развитие
443 638,0
354 554,0
354 554,0
354 554,0
 
 
 
354 554,0
100,0
100,0
 
 
 
03
 
 
Субвенции
4 232 760,0
4 232 760,0
4 232 760,0
4 232 760,0
 
 
 
4 232 760,0
100,0
100,0
5
 
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
25 020,0
25 020,0
25 020,0
25 020,0
 
 
 
27 089,0
108,3
108,3
7
 
 
 
 
 
Поступления займов
296 688,0
296 688,0
296 688,0
296 688,0
 
 
 
296 688,0
100,0
100,0
8
 
 
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
30 813,0
30 813,0
30 813,0
 
 
 
30 813,5
100,0
100,0
 
 
 
 
 
 
Расходы
6 143 403,0
6 369 660,0
6 369 660,0
6 369 660,0
6 369 660,0
6 366 293,6
2 384,0
6 363 909,6
99,9
99,9
01
 
 
 
 
 
Государственные услуги общего характера
404 360,0
435 222,0
436 624,0
436 624,0
436 624,0
436 565,8
0,0
436 565,8
100,0
100,0
02
 
 
 
 
 
Оборона
3 041,0
16 693,0
16 693,0
16 693,0
16 693,0
16 692,5
0,0
16 692,5
100,0
100,0
04
 
 
 
 
 
Образование
3 985 657,0
4 085 466,0
4 085 466,0
4 085 466,0
4 085 466,0
4 085 459,3
2 384,0
4 083 075,3
99,9
99,9
06
 
 
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
321 466,0
442 819,0
442 819,0
442 819,0
442 819,0
442 008,2
0,0
442 008,2
99,8
99,8
07
 
 
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
729 084,0
652 277,0
653 376,0
653 376,0
653 376,0
650 916,3
0,0
650 916,3
99,6
99,6
08
 
 
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
155 770,0
164 792,0
164 792,0
164 792,0
164 792,0
164 779,6
0,0
164 779,6
100,0
100,0
10
 
 
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
241 660,0
258 928,0
260 742,0
260 742,0
260 742,0
260 730,8
0,0
260 730,8
100,0
100,0
11
 
 
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
21 370,0
22 975,0
22 975,0
22 975,0
22 975,0
22 973,0
0,0
22 973,0
100,0
100,0
12
 
 
 
 
 
Транспорт и коммуникации
119 605,0
97 159,0
97 159,0
97 159,0
97 159,0
97 157,6
0,0
97 157,6
100,0
100,0
13
 
 
 
 
 
Прочие
55 418,0
61 092,0
56 777,0
56 777,0
56 777,0
56 776,3
0,0
56 776,3
100,0
100,0
14
 
 
 
 
 
Обслуживание долга
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
49,7
0,0
49,7
99,3
99,3
15
 
 
 
 
 
Трансферты
80 952,0
103 128,0
103 128,0
103 128,0
103 128,0
103 127,1
0,0
103 127,1
100,0
100,0
16
 
 
 
 
 
Погашение займов
25 020,0
29 059,0
29 059,0
29 059,0
29 059,0
29 057,3
0,0
29 057,3
100,0
100,0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аким района                                                                                      Б.Алиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела финансов района                                               Б.Албанбекова