Личный блог акима

Навигация

Информация

Фотогалерея

Баннеры

Информация

Информация

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к Правилам составления и
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
представления бюджетной
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчетности государственными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учреждениями, администраторами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджетных программ и уполномоченными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
органами по исполнению бюджета,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
утвержденным приказом Министра финансов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Республики Казахстан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от 2 декабря 2016 года № 630
Отчет об исполнении бюджета Кербулакского района
на 01.10.2019 года
Периодичность
 
 
 
месячная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единица измерения
 
 
тыс.тенге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период
Принятые обязательства
Неоплаченные обязательства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), %
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам
по обязательствам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
I. ДОХОДЫ
9 200 611,0
11 896 746,0
11 896 746,0
8 752 255,0
 
 
 
8 731 177,6
99,8
73,4
1
 
 
 
 
 
Налоговые поступления
408 224,0
404 860,0
404 860,0
283 773,0
 
 
 
293 621,3
103,5
72,5
2
 
 
 
 
 
Неналоговые поступления
33 735,0
35 099,0
35 099,0
33 271,0
 
 
 
5 394,5
16,2
15,4
3
 
 
 
 
 
Поступления от продажи основного капитала
8 052,0
10 052,0
10 052,0
6 952,0
 
 
 
3 902,9
56,1
38,8
4
 
 
 
 
 
Поступления трансфертов
8 750 600,0
11 446 735,0
11 446 735,0
8 428 259,0
 
 
 
8 428 259,0
100,0
73,6
 
 
 
01
 
 
Целевые текущие трансферты
2 266 818,0
4 784 625,0
4 784 625,0
3 272 545,0
 
 
 
3 272 545,0
100,0
68,4
 
 
 
02
 
 
Целевые трансферты на развитие
1 482 727,0
1 661 055,0
1 661 055,0
1 063 587,0
 
 
 
1 063 587,0
100,0
64,0
 
 
 
03
 
 
Субвенции
5 001 055,0
5 001 055,0
5 001 055,0
4 092 127,0
 
 
 
4 092 127,0
100,0
81,8
 
 
 
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
9 200 611,0
11 956 121,0
11 956 121,0
8 603 586,0
10 683 378,0
9 631 224,6
1 059 195,3
8 572 029,3
99,6
71,7
01
 
 
 
 
 
Государственные услуги общего характера
636 299,0
708 467,0
709 675,0
573 686,0
622 439,0
590 531,2
19 973,1
570 558,2
99,5
80,4
02
 
 
 
 
 
Оборона
3 569,0
8 444,0
8 444,0
2 495,0
8 444,0
3 016,4
604,3
2 412,1
96,7
28,6
04
 
 
 
 
 
Образование
5 399 273,0
6 429 850,0
6 430 942,0
4 574 048,0
5 341 059,0
4 953 102,2
388 246,6
4 564 855,6
99,8
71,0
06
 
 
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
420 195,0
1 033 124,0
1 033 124,0
747 844,0
996 038,0
761 867,5
14 815,0
747 052,5
99,9
72,3
07
 
 
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 587 487,0
1 989 133,0
1 989 133,0
1 248 829,0
1 981 467,0
1 637 911,2
398 875,1
1 239 036,1
99,2
62,3
08
 
 
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
229 294,0
279 926,0
284 050,0
212 507,0
266 560,0
232 367,7
21 082,5
211 285,2
99,4
74,4
10
 
 
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
300 886,0
307 051,0
307 051,0
246 594,0
294 621,0
284 543,6
38 899,7
245 643,8
99,6
80,0
11
 
 
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
17 165,0
19 431,0
19 431,0
14 242,0
15 251,0
14 454,4
349,1
14 105,2
99,0
72,6
12
 
 
 
 
 
Транспорт и коммуникации
530 158,0
536 288,0
536 288,0
519 457,0
533 678,0
529 892,8
16 647,5
513 245,3
98,8
95,7
13
 
 
 
 
 
Прочие
59 059,0
623 565,0
617 141,0
450 675,0
610 612,0
610 329,4
159 702,3
450 627,0
100,0
73,0
15
 
 
 
 
 
Трансферты
17 226,0
20 842,0
20 842,0
13 209,0
13 209,0
13 208,2
0,0
13 208,2
100,0
63,4
 
 
 
 
 
 
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
96 747,0
96 747,0
96 747,0
104 754,0
 
 
 
92 448,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Бюджетные кредиты
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
0,0
128 775,0
100,0
100,0
10
 
 
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
0,0
128 775,0
100,0
100,0
 
 
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
5
 
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
 
01
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
 
 
1
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
 
 
 
13
 
 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
 
 
 
 
 
 
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
 
 
 
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобретение финансовых активов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-96 747,0
-156 122,0
-156 122,0
43 915,0
 
 
 
66 700,3
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
96 747,0
156 122,0
156 122,0
-43 915,0
 
 
 
-66 700,3
 
 
 
 
 
 
 
 
Поступление займов
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
7
 
 
 
 
 
Поступления займов
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
 
01
 
 
 
 
Внутренние государственные займы
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
 
 
2
 
 
 
Договоры займа
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
 
 
 
03
 
 
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
 
 
 
 
 
 
Погашение займов
32 028,0
32 029,0
32 029,0
1,0
1,0
0,5
0,0
0,5
50,0
0,0
16
 
 
 
 
 
Погашение займов
32 028,0
32 029,0
32 029,0
1,0
1,0
0,5
0,0
0,5
50,0
0,0
 
 
 
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
59 376,0
59 376,0
-172 689,0
 
 
 
-195 474,8
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочно: Остатки бюджетных средств
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
 
 
 
 
 
 
 
59 390,6
 
 
 
 
 
 
 
 
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
 
 
 
 
 
 
 
254 865,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аким Кербулакского  района                                                  М.Бигельдиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель отдела финансов                                                                   Б.Албанбекова 
             
             
             
Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2019. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.

Информация

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
к Правилам составления и
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
представления бюджетной
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отчетности государственными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
учреждениями, администраторами
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
бюджетных программ и уполномоченными
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
органами по исполнению бюджета,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
утвержденным приказом Министра финансов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Республики Казахстан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от 2 декабря 2016 года № 630
Отчет об исполнении бюджета Кербулакского района
на 01.10.2019 года
Периодичность
 
 
 
месячная
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Единица измерения
 
 
тыс.тенге
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коды бюджетной классификации
Наименование
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период
Принятые обязательства
Неоплаченные обязательства
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), %
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %
по платежам
по обязательствам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
I. ДОХОДЫ
9 200 611,0
11 896 746,0
11 896 746,0
8 752 255,0
 
 
 
8 731 177,6
99,8
73,4
1
 
 
 
 
 
Налоговые поступления
408 224,0
404 860,0
404 860,0
283 773,0
 
 
 
293 621,3
103,5
72,5
2
 
 
 
 
 
Неналоговые поступления
33 735,0
35 099,0
35 099,0
33 271,0
 
 
 
5 394,5
16,2
15,4
3
 
 
 
 
 
Поступления от продажи основного капитала
8 052,0
10 052,0
10 052,0
6 952,0
 
 
 
3 902,9
56,1
38,8
4
 
 
 
 
 
Поступления трансфертов
8 750 600,0
11 446 735,0
11 446 735,0
8 428 259,0
 
 
 
8 428 259,0
100,0
73,6
 
 
 
01
 
 
Целевые текущие трансферты
2 266 818,0
4 784 625,0
4 784 625,0
3 272 545,0
 
 
 
3 272 545,0
100,0
68,4
 
 
 
02
 
 
Целевые трансферты на развитие
1 482 727,0
1 661 055,0
1 661 055,0
1 063 587,0
 
 
 
1 063 587,0
100,0
64,0
 
 
 
03
 
 
Субвенции
5 001 055,0
5 001 055,0
5 001 055,0
4 092 127,0
 
 
 
4 092 127,0
100,0
81,8
 
 
 
 
 
 
II. ЗАТРАТЫ
9 200 611,0
11 956 121,0
11 956 121,0
8 603 586,0
10 683 378,0
9 631 224,6
1 059 195,3
8 572 029,3
99,6
71,7
01
 
 
 
 
 
Государственные услуги общего характера
636 299,0
708 467,0
709 675,0
573 686,0
622 439,0
590 531,2
19 973,1
570 558,2
99,5
80,4
02
 
 
 
 
 
Оборона
3 569,0
8 444,0
8 444,0
2 495,0
8 444,0
3 016,4
604,3
2 412,1
96,7
28,6
04
 
 
 
 
 
Образование
5 399 273,0
6 429 850,0
6 430 942,0
4 574 048,0
5 341 059,0
4 953 102,2
388 246,6
4 564 855,6
99,8
71,0
06
 
 
 
 
 
Социальная помощь и социальное обеспечение
420 195,0
1 033 124,0
1 033 124,0
747 844,0
996 038,0
761 867,5
14 815,0
747 052,5
99,9
72,3
07
 
 
 
 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 587 487,0
1 989 133,0
1 989 133,0
1 248 829,0
1 981 467,0
1 637 911,2
398 875,1
1 239 036,1
99,2
62,3
08
 
 
 
 
 
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
229 294,0
279 926,0
284 050,0
212 507,0
266 560,0
232 367,7
21 082,5
211 285,2
99,4
74,4
10
 
 
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
300 886,0
307 051,0
307 051,0
246 594,0
294 621,0
284 543,6
38 899,7
245 643,8
99,6
80,0
11
 
 
 
 
 
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
17 165,0
19 431,0
19 431,0
14 242,0
15 251,0
14 454,4
349,1
14 105,2
99,0
72,6
12
 
 
 
 
 
Транспорт и коммуникации
530 158,0
536 288,0
536 288,0
519 457,0
533 678,0
529 892,8
16 647,5
513 245,3
98,8
95,7
13
 
 
 
 
 
Прочие
59 059,0
623 565,0
617 141,0
450 675,0
610 612,0
610 329,4
159 702,3
450 627,0
100,0
73,0
15
 
 
 
 
 
Трансферты
17 226,0
20 842,0
20 842,0
13 209,0
13 209,0
13 208,2
0,0
13 208,2
100,0
63,4
 
 
 
 
 
 
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
96 747,0
96 747,0
96 747,0
104 754,0
 
 
 
92 448,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Бюджетные кредиты
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
0,0
128 775,0
100,0
100,0
10
 
 
 
 
 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
0,0
128 775,0
100,0
100,0
 
 
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
5
 
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
 
01
 
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
 
 
1
 
 
 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
 
 
 
13
 
 
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
32 028,0
32 028,0
32 028,0
24 021,0
 
 
 
36 327,0
151,2
113,4
 
 
 
 
 
 
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
0,0
0,0
0,0
0,0
 
 
 
0,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Приобретение финансовых активов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поступления от продажи финансовых активов государства
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-96 747,0
-156 122,0
-156 122,0
43 915,0
 
 
 
66 700,3
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
96 747,0
156 122,0
156 122,0
-43 915,0
 
 
 
-66 700,3
 
 
 
 
 
 
 
 
Поступление займов
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
7
 
 
 
 
 
Поступления займов
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
 
01
 
 
 
 
Внутренние государственные займы
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
 
 
2
 
 
 
Договоры займа
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
 
 
 
03
 
 
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
128 775,0
128 775,0
128 775,0
128 775,0
 
 
 
128 775,0
100,0
100,0
 
 
 
 
 
 
Погашение займов
32 028,0
32 029,0
32 029,0
1,0
1,0
0,5
0,0
0,5
50,0
0,0
16
 
 
 
 
 
Погашение займов
32 028,0
32 029,0
32 029,0
1,0
1,0
0,5
0,0
0,5
50,0
0,0
 
 
 
 
 
 
Используемые остатки бюджетных средств
0,0
59 376,0
59 376,0
-172 689,0
 
 
 
-195 474,8
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочно: Остатки бюджетных средств
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
 
 
 
 
 
 
 
59 390,6
 
 
 
 
 
 
 
 
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
 
 
 
 
 
 
 
254 865,4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аким Кербулакского  района                                                  М.Бигельдиев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель отдела финансов                                                                   Б.Албанбекова